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“強化審計問題整改,提升內部監督實效” ---2019年湘江集團召開“大監督”工作暨審計整改落實情況督查聯席會議

發布時間:2019-11-25


  為進一步貫徹落實省委省政府《關于進一步加強審計整改工作的意見》的要求,切實維護企業國有資產安全,確保企業轉型發展穩健,近期,湘江集團召開了2019年度“大監督”工作暨審計整改落實督查聯席會議,會議由集團黨委委員、董事、副總經理、工會主席楊淑嵐主持,集團黨委委員、紀委書記戴旭以及相關中心、子公司負責人參加會議。


  會上,首先由集團審計風控中心傳達了《長沙市審計局關于開展審計整改督查的通知》、《梅溪湖國際新城二期骨干路網項目階段性跟蹤審計報告》等文件的相關精神,通報了現階段各子公司對審計問題清單的整改落實情況,并對后續整改工作提出了明確的整改要求和整改時限。


  與會中心及子公司負責人對整改工作的落實均做了表態發言,后續將對審計指出的問題進行舉一反三,內部加強自查自糾工作。


  戴旭同志在發言中指出,構建紀檢、審計“大監督”體系是公司轉型發展的需要,將有力推動審計問題的整改,提升內部監督的實效。各中心、子公司要務必認真對待,務必認真整改、務必狠抓落實,確保審計整改工作真抓實效。


  楊淑嵐在發言中強調,審計整改工作首先要在思想上予以重視,要認識到審計工作是保障公司健康發展的衛士,是改善公司經營管理、促進業務發展的謀士,對于審計發現的問題要予以高度重視,要剖析問題發生的深層次原因,切實做好問題整改。對于如何做好整改工作,楊總提出要做到“三個結合”:將邊審計與邊整改相結合,審計結果與審計公開相結合,審計整改工作與部門的考核相結合。同時,還要做到“四個回頭看”:一是看審計決定是否得到了執行;二是看審計建議是否得到了采納;三是看審計效果是否明顯;四是看被審計單位的服務需求是否得到解決。


  本次會議通過審計與紀檢部門的聯動協作,充分發揮了集團內部“大監督”體系的效能,全面提升了參會人員的審計整改意識,為公司的持續健康發展奠定了基礎。


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